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Curso del impuesto sobre sociedades y contabilidad 2026

Fecha de inicio:
Sep 17, 2026
Fecha de finalización:
Nov 27, 2026
Ultima revisión:
Jul 10, 2026
Código:
-
Precio:
248.00 EUR
Lugar:
Videoconferencia en directo y diferido

Descripción

 

CURSO BONIFICABLE EN SUS SEGUROS SOCIALES

POR LA FUNDAE

 

Ponente

Don Óscar García Sárgues

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

Autor del libro Tributación de Actividades Económicas (Informa Tributaria)

 

 

Destinatarios

El curso va dirigido tanto a profesionales de la contabilidad que deseen profundizar en la misma y conocer la tributación de dichas operaciones, como a profesionales del asesoramiento fiscal y sus colaboradores.

 

 Objetivos 

Se analizan los principales aspectos contables y su incidencia en el IS a través de casos prácticos en los que se realizan los correspondientes asientos contables, así como la incidencia en el IS, analizando las posibles diferencias permanentes y temporarias y su adecuado registro, teniendo en cuenta las últimas novedades y de doctrina y jurisprudencia aplicables.

 

Horas

El Curso tiene una duración total de 20 horas:

 

 Metodología

Las clases se emiten en directo y se graban para volverla a ver en cualquier momento vía internet. Incluyen varios casos y ejercicios, además, es eminentemente práctico. Dispondrán de ejercicios tipo test para repasar los contenidos y pueden preguntar en directo o en cualquier momento vía foro de preguntas.

  

El curso es bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo de los trabajadores en régimen general

Más información en www.fundae.es o bien le informamos nosotros

 

Fechas de las clases en directo y tutorías

  - Días de clases en directo:

 

 Horario de clases en directo: 16.30 a 19.30 horas, una hora menos en Canarias - Las puedes seguir en directo o en diferido

 

Programa

  1. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES. PRINCIPALES AJUSTES

    • Casos prácticos de contabilización del IS
      • Empresas de nueva creación
      • Gastos imputados a PN
      • Compensación de bases negativas
    • Tipos de gravamen. Contabilización y efectos del cambio de tipos de gravamen
    • Análisis de la situación patrimonial de la entidad: Disolución por pérdidas
  2. IMPUTACIÓN TEMPORAL DE INGRESOS Y GASTOS

    • Aplicación del principio de devengo. Principales ajustes por imputación temporal
    • Consecuencias contables y fiscales de la incorrecta contabilización de ingresos y gastos: casos prácticos y ajustes
      • Análisis de la Jurisprudencia y Doctrina
  3. GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES GASTOS

    • Requisitos de deducibilidad de gastos
      • La prueba de deducibilidad de gastos
      • El principio de correlación de ingresos y gastos. Análisis de la jurisprudencia
    • Principales gastos no deducibles
      •  Sanciones
      • Donativos y liberalidades: análisis de la jurisprudencia
      • Deducción de gastos y cuotas de IVA por bienes no afectos a la actividad
    • Impagos de nóminas: aspectos contables y fiscales. Declaración en los modelos 111 y 190. Consecuencias para los trabajadores
    • Contabilización y efectos fiscales de las comprobaciones administrativas
    • Retribuciones de socios y administradores  Jurisprudencia del TS
    • Deterioro de créditos. Aspectos contables y fiscales. Efectos en IVA
  4. ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

    • Clasificación de las carteras financieras en el PGC y PGC Pymes
    • Análisis las carteras de activos financieros en el PGC Pymes. Casos contables y efectos fiscales: deterioros, exenciones, pérdidas no deducibles
  5. PASIVOS FICTICIOS

    • Presunción de obtención de rentas por pasivos ficticios
    • Baja de deudas ficticias
    • Baja de deudas reales
  6. ARRENDAMIENTOS: ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES

    • Arrendamiento financiero. Régimen fiscal del leasing
    • Lease-back
    • Arrendamientos operativos
  7. EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA

    • Entidad patrimonial por arrendamiento de inmuebles
    • Aspectos contables y fiscales del arrendamiento de viviendas
      • Traspaso de existencias a inmovilizado: consecuencias contables y efectos en el IS y en IVA
  8. ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES DE LAS SUBVENCIONES

    • Calificación y contabilización de las subvenciones: imputación a resultados
    • Aspectos contables y fiscales de las ayudas del KIT Digital
  9. RESERVA DE CAPITALIZACIÓN Y DE NIVELACIÓN

    • Aspectos contables y fiscales de la reserva de capitalización. Novedades en la reserva de capitalización: doctrina y jurisprudencia respecto a la reserva de capitalización
    • Aspectos contables y fiscales de la reserva de nivelación
  10. OPERACIONES VINCULADAS

    • Personas y entidades vinculadas
    • Regulación contable de las aportaciones de socios: RICAC
    • Ajuste primario y secundario
    • Aspectos contables y fiscales de operaciones vinculadas
      • Aportaciones de socios
      • Préstamos
      • Condonación de deudas
  11. ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

    • Amortizaciones. Base de amortización
    • Ampliación y mejora. Modificación de las amortizaciones
    • Especialidades fiscales en relación a la amortización
    • Deterioro de valor. Amortización tras deterioro. Aspectos fiscales del deterioro
  12. INMOVILIZADO INTANGIBLE. ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES

    • Reconocimiento de intangibles. Amortización contable y fiscal de intangibles
    • Fondo de Comercio
  13. DEDUCCIONES DE LA CUOTA

    • Aspectos contables y fiscales de la reserva de capitalización. Novedades en la reserva de capitalización
    • Aspectos contables y fiscales de la reserva de nivelación
    • Casos prácticos de aplicación de la reserva de capitalización y de nivelación

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