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Cierre fiscal y contable 2025

Fecha de inicio:
Mar 16, 2026
Fecha de finalización:
Mar 16, 2026
Ultima revisión:
Mar 9, 2026
Código:
-
Precio:
62.00 EUR
Lugar:
Videoconferencia en directo y diferido

Descripción

Horario: 16.30 a 19.30 horas, una hora menos en Canarias  

 

Fecha de clase en directo vía internet:  16 de marzo de 2026

 

Lo puede ver en directo vía internet en formato videoconferencia y disponible en modo grabación durante  tres meses 

 

 

Ponente 

Don Ángel López Atanes

Licenciado en derecho y ciencias empresariales

Abogado y economista

Socio en Grupo Atelier

 

Dirigido

A asesores fiscales como a responsables del área contable de empresas y en general a todos los interesados en la materia contable y el Impuesto de Sociedades.

Objetivo

Capacitar a los participantes en la preparación efectiva del cierre fiscal y contable del ejercicio 2025, enfocándose en las áreas clave de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, con un enfoque práctico orientado a la correcta aplicación de la normativa y a la optimización del cierre fiscal y contable.

Programa

  1. Análisis y Gestión del Activo

    • Criterios para la activación de gastos en el inmovilizado
    • Diferencias clave entre Leasing y Renting: ventajas fiscales
    • Inmovilizado material frente a inversiones inmobiliarias: optimización
    • Gestión de relaciones financieras con empresas vinculadas
    • Activos no corrientes destinados a la venta: impacto en los ratios financieros
    • Revisión y corrección de errores en los saldos de activos y pasivos
    • Periodo medio de cobro: diagnóstico y medidas correctivas
    • Estrategias para inversiones financieras de alta liquidez
    • Buenas prácticas en la gestión de caja y bancos bajo normativa antifraude
  2. Gestión de Pasivos y Patrimonio Neto

    • Identificación de causas de disolución y liquidación: análisis de responsabilidades Nombramiento y funciones del liquidador
    • Aplicación efectiva de la reserva de capitalización
    • Verificación de la inversión del sujeto pasivo y ajustes necesarios
    • Evaluación del periodo medio de pago a acreedores comerciales
    • Optimización de cuentas corrientes con socios y administradores
    • Resolución de partidas pendientes de aplicación
    • Manejo adecuado de remuneraciones pendientes de pago al cierre
  3. Revisión de Ingresos y Gastos

    • Control de gastos por atenciones a clientes: límites y deducibilidad
    • Gestión de remuneraciones e indemnizaciones al cierre
    • Revisión detallada de gastos financieros
    • Identificación y tratamiento de gastos no deducibles fiscalmente
    • Ajustes por periodificaciones contables al cierre del ejercicio
    • Revisión de amortizaciones y provisiones: lista de verificación clave
    • Análisis avanzado del impuesto sobre sociedades: corriente vs. Diferido
  4. Cierre contable, fiscal y registral

    • Desarrollo de un caso práctico de cierre completo
    • Identificación y corrección de errores en registros contables
    • Estrategias para minimizar riesgos fiscales

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